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匿名使用者 發問時間: 商業與財經稅捐台灣 · 2 0 年前

3月的發票..是否可在11月申報營業稅呢

3月的發票..是否可在11月申報營業稅呢

4 個解答

評分
  • 2 0 年前
    最佳解答

    基本上… 是可以的

    要先寫申請書說明原因 "如郵遞地址錯誤等有讓人信服的原因"

    然後 先問過該營業稅管區先生或小姐,(因為 每管區的作業風格好像都不同喔_

    1. 是否可於11月申報時檢附申請書說明原因及發票...

    2. 或是該申請書及發票另送文,並更正3-4月401報表…

    當然,你可以先看3月發票稅額是否很大…

    如果金額不大可以考慮只做費用或成本

    參考資料: ME
  • 匿名使用者
    2 0 年前

    是可以報 不過要寫說明書進去

    有點麻煩!

  • 匿名使用者
    2 0 年前

    依加值型及非加值型營業稅法施行細則第二十九條規定

    :「本法第四章第一節規定計算稅額之營業人,其進項稅額憑證,未於當期申報者得延至次期申報扣抵。次期仍未申報者,應於申報當期敘明理由,尚無須先備文申請之規定,故如營業人敘明正當理由經核屬實者,其申報之進項稅額,應准予核實扣抵」

    *稅額大時還是要拿去扣抵,只要敘明理由就可以了。

    參考資料: 實務經驗
  • 2 0 年前

    不可啦!!

    發票申報,最多只能隔一期申報,

    您隔太多期了,會被管區唸喔!!

    不能申報,但還是可以全額作費用或成本唷!!

    參考資料: 會計經驗
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