晴天 發問時間: 商業與財經稅捐台灣 · 1 0 年前

會計分錄該怎麼做呢?

想請問各位會計高人:

假設公司6/1進貨30000元,不採付現金方式,但因是6/25結帳,公司開出票據,兌現日期為7/31,那該做哪些分錄呢?請各位為小妹解答..謝謝。

5 個解答

評分
  • 1 0 年前
    最佳解答

    6/01 借:進貨30000 貸:應付帳款30000

    6/25 借:應付帳款30000 貸:應付票據30000

    7/31 借:應付票據30000 貸:銀行存款(或現金)30000

    加油..多累積經驗準沒錯

    參考資料: 自己
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  • 1 0 年前

    我自己作帳的方式為:

    6/1不做分錄

    6/25才做分錄

    借:進貨(摘要可補充進貨日) xxx

    借:進項稅額 xxx

    貸:應付票據 xxx

    通常公司會有乙存戶及甲存戶

    7/31付款時

    借:銀行甲存 xxx

    貸:銀行乙存 xxx

    借:應付票據 xxx

    貸:銀行甲存 xxx

    2個分錄,這樣對帳起來會比較好對喔!

    參考資料: 自己作帳經驗
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  • 1 0 年前

    1.小sandy回答, 我個人覺得比較正確.

    2.進貨時尚未付款,採應計基礎時要認列"應付帳款".

    3.開票時,應付帳款轉列應付票據.

    4.票據兌現時,應付票據沖轉銀行存款.

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  • 1 0 年前

    6/1進貨時 借進貨30000 貸應付票據30000

    6/25不作分錄

    7/31兌現日借應付票據30000 貸現金30000(或銀行存款)

    如果7/31無法付款就必須改成應付帳款囉

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  • 1 0 年前

    6/1借進貨30000 貸應付票據30000

    7/31借應付票據30000 貸現金(或銀行存款)30000

    做分錄應該要先把A.L.C.R.E 背好,才會比較清楚哦

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