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匿名使用者 發問時間: 商業與財經稅捐台灣 · 1 0 年前

應收票據跳票的分錄該怎麼做呢?請各位大大教教我吧!

假如96年度已經預收97年1~3月的支票,然而對方公司因為倒閉而無法兌現今年開出的三張票,那麼我的分錄該怎麼做呢?

(當初收票時,我是先做借:應收票據,貸:預收款,一般來說兌現時我會做分錄,借:銀行存款、預收款 貸:應收票據、銷貨收入以沖銷應收票據及預收款)

那麼無法兌現時該怎麼做呢?謝謝各位大大的幫忙喔!

1 個解答

評分
  • 1 0 年前
    最佳解答

    情況一:已交付貨品給對方,收入實現

    借:預收款 貸:銷貨收入

    借:呆帳  貸:應收票據

    情況二:未交付貨品,收入未實現

    借:預收款 貸:應收票據

    參考資料: 工作經驗
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